Atti relativi alle procedure per l’affidamento (Dipartimenti)
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id Oggetto Gara Data Pubblicazione Data Scadenza Importo (iva esclusa)
13822

materiale da laboratorio - B.O. n. 28 del 7.03.16 (biosigma) - Fatt. n.16FS002319 del 17.03.16 - Ordinat. n. 2691 del 14.04.16

€ 327
15358

Materiale di Consumo

€ 646
18174

Materiale di consumo per laboratori - 2017/474

€ 4.080
18430

servizio dosimetrico 2017 - (nucleonova) - Fatt. 94/10094 del 31.10.17 - Ordinat. n. 10811 del 23.11.17 CIG Z711D15EDC

€ 129
18686

RDO_3834380_Materiale di Cancelleria_CIG Z491FDB2CF

2017-09-13 00:00:00 € 336
18942

Lavaggio Toghe Accadamiche

€ 352
19198

ACQUISTO VIDEOPROIETTORE BENQ MS630ST

€ 369
20990

Mat. informatico BO 157 del 21.11.18 (informatica.net) Fatt 484 del 27.11.18 Ordinat 12109 del4.12.18 cig Z4F25C22D0

€ 331
21246

RIMBORSO MISSIONE

2019-01-15 00:00:00 € 214
21502

Materiale di consumo per laboratori - 336/2018

€ 481
21758

Pubblicità Esito di gara definitivo - Accordo quadro – Lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario.

2019-03-22 00:00:00 € 684
22014

kit labor. BO 7 del 29.01.19 (medinlab) fatt 000032 del 18.02.19 ordinat 3726 del 10.04.19 cig Z2B26E8B19

€ 1.490
22270

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 111 del 15/04/2019

€ 6.544
22782

Acquisto di materiale di consumo per laboratorio - ord n. 293 del 25/09/2019

€ 1.132
23038

Fornitura pompa Lowara 3HM04P05 e presscontrol per le esigenze ex Magistero

€ 158
23294

Acquisto di un sistema di remote surveillance system progetto BESS

€ 120.450
511

Notebook Asus X55A-SX093H (15)

€ 1.494
1279

SMART PC CON ACCESSORI

€ 595
1535

MATERIALE IGIENICO MEDICALE B.O. 53 DEL 19.2.13 FATT. 229 DEL 26.2.2013

€ 978
1791

attrezzature tecnico informatiche

€ 939
2047

B.O. N. 150/13 FARMACI - FATT. N. 3058/M DEL 16/04/13

€ 103
2303

Materiale Informatico

€ 5.385
3071

QUOTA BANCA DATI MATHSCINET ANNO 2011

2013-06-12 00:00:00 € 5.417
3327

MATERIALE BIBLIOGRAFICO

€ 204
3583

FORNITURA - MATERIALE DI LABORATORIO , B.O.N.287 10/09/2013 FATT. N.275/2013 31/05/2013

€ 1.792
4863

Consumo Laboratorio

€ 326
5887

FORNITURA-MATERIALE DI LABORATORIO ,B.O.N.272 22/17/2013 FATT. N.132861 23/07/2013

€ 62
6143

materiale di consumo specialistico per ricerca scientifica

6655

Acquisto materiale di consumo - 2014/1700

€ 376
8447

Fornitura di Server e per l'Unità di Staff per attività di Supporto

2015-11-11 00:00:00
9471

MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO

2015-11-13 00:00:00 € 3.009
9983

Materiale di laboratorio - B.O. n. 2162 del 28.11.14 - Fatt. n. 980147747 del 17.12.14

€ 800
10751

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

12543

Fornitura materiale di consumo per laboratori ed uffici ord. 62/2016

€ 649
12799

Acquisto componenti elettronici non inventariabili

€ 39
13823

sostanze da laboratorio - B.O. n. 3 del 9.02.16 (liofilchem) - Fatt. n.2016-FT-0001587 del 29.02.16 - Ordinat. n. 2692 del 14.04.16

€ 441
15103

Smaltimento rifiuti speciali -Ge.Spi srl - Fatt. n. P000121 del 26.07.16 Cig: Z380A99C72

€ 1.565
15871

Materiale igienico sanitario - B.O. n. 146 del 02.12.16 (maisano massimo) - ordinat. 241 del 23.01.17 - fatt. 42 del 27.12.16 - Cig ZEE1BF1F48

€ 690
17407

ODA n. 3760605 per la Fornitura di un notebook per le esigenze dell'Un. Organizzativa Servizi agli Studenti

2017-07-07 00:00:00 € 1.489
18175

Esecuzione saggi - Ordine n. 272 del 28/06/2017

€ 588
18687

Td_1680021_Acquisto attrezzature informatiche_ CIG Z9B1FCF812

2017-09-14 00:00:00 € 2.808
18943

Servizi in seno a congresso

€ 433
20991

mat laboratorio BO 124 del 23.10.18 (bio-optica) fatt 12712 del 26.11.18 ordinat 12135 del 5.12.18 cig ZE22568DBE

€ 291
21503

Smaltimento rifiuti - 396/2018

€ 5.619
21759

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 48 del 18/02/2019

€ 721
22015

ossigeno BO 31 del 08.03.19 (rivoira) Fatture n.0504175 e 76 del 31.03.18 ordinat 3737 del 10.04.19 cig Z2B2773004

€ 352
22271

Acquisto materiale di consumo per laboratorio ord. 199 del 12/06/2019

€ 7.828
23039

Fornitura servizi di spese viaggio e soggiorno missione Furnari/Cacace/Trommino

€ 3.339
23295

ACQUISTO DI COMPONENTI ELETTRICI PROG. DIONISO

€ 525

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